落实审计整改 市数据资源管理局多举措加强预算管理
近日,市数据资源管理局落实审计整改,制定制度4项、修订制度8项,盘活专项资金9万元,补录国有资产3853.22万元。
2024年3月到5月,市审计局在市数据资源管理局2023年度预算执行和其他财政收支情况审计中,重点关注了内控制度建设及执行、专项资金管理使用、国有资产管理等方面,发现存在:内控制度不健全、部分专项资金闲置、部分资产未入账等问题。对此,市审计局建议市数据资源管理局建立健全内控制度,盘活闲置资金,将未入账资产录入资产系统、保证账实相符。
市数据资源管理局管理局高度重视审计整改工作,成立审计整改工作领导小组、制定整改方案推进整改落实。针对内控制度不健全等问题,该局已制定完善《淮南市数据资源管理局部门预决算管理办法》《淮南市省级大数据企业奖补政策兑现实施细则》等12项制度,为单位内部规范运行提供制度支撑;针对部分专项资金闲置的问题,该局积极盘活标准创新基地建设专项资金,将于2025年启动地方标准建设工作,推进大数据集聚发展基地建设;针对部分资产未入账的问题,该局将涉及项目未入账资产全部录入,涉及3853.22万元,防止国有资产流失。